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为进一步规范集团合同管理,提升集团和下属子公司干部职工的合同管理水平,合同办理和审批效率,增强合同风险防范能力,集团审计部于9月21日组织开展了合同管理实务培训,机关各部室及下属子公司合同管理员等相关人员参加培训。
此次培训进一步强了化相关人员对规范做好合同管理与风险防范重要性的认识,全面提升集团以及下属企业合同管理人员合同管理与运用能力水平,有效筑牢合同管理基础。 针对集团和下属企业在合同呈批流程、合同审核等环节存在的问题,集团审计部详细解读了《茂名港集团有限公司合同管理制度(2023年修订版)》,内容分为审查部门职责、审查的内容、编号管理、审批流程、合同的签订、履行变更及解除、纠纷处理、备案归档与检查共8个模块,重点强调合同管理员的职责,并对合同审批环节经常出现的问题进行解释说明。现场答疑环节,参会人员结合自身在办理合同业务时遇到的问题积极提问,审计部法务人员耐心解答,培训会在热烈的讨论气氛中结束。 下一步,茂名港集团审计部将持续围绕合同风险防范,多举措不断提升合同管理人员的风险防范意识与管理能力水平,防范合同法律风险,维护集团合法权益,为集团的高质量发展作出积极贡献。
通讯员:钟灵琳 编 辑:温迎曦 审 校:邓添允 审 核:张潇予 |
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